为有效推进内部控制体系和内部审计信息化建设,加强审计内控人才队伍建设,近期,深投控举办了2023年审计内控专题培训班,本部审计内控人员,各所属企业分管领导、财务总监、审计内控部门负责人和业务骨干等参训。
本次培训邀请行业专家就企业审计理论与实务、构建企业内部控制体系的原则与方法、智慧审计数字赋能提升治理效能等内容进行分享。
深投控将结合“十四五”规划及企业经营发展实际,围绕促进贯彻落实党和国家方针政策、高质量发展、依法合规经营、严肃财经纪律、权力运行制约监督等方面,加强审计监督,以高质量审计助力公司加快创建世界一流示范企业。